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学校召开审计工作进点会

发布时间:2025-06-11    来源:内审部

6月10日,按照校党委和审计委员会的工作安排,学校召开了2025年财务预算及资金收支审计、专项资金管理审计和部分中层领导干部经济责任审计等工作进点会。校长潘晋孝出席会议并讲话。被审计有关部门、内审部、组织部、人力资源部、纪检监察机构、财务部、国有资产管理部、第三方审计机构等部门和单位负责人及有关人员参加会议。

会议要求:一是要高度重视,积极配合。全校各部门要充分认识审计工作的重要性,切实增强责任感和使命感,将配合审计工作作为一项重要的政治任务来抓。各部门要按照审计组的要求,及时、准确、完整地提供相关资料和数据,确保审计工作的顺利开展;要指定专人负责与审计组的沟通协调工作,积极主动地配合审计组开展工作,为审计组提供必要的工作条件和便利。全校上下要形成合力,共同做好审计工作,确保审计工作取得实效。二是要实事求是,全面自查。各部门要结合审计工作,认真开展自查自纠工作,以实事求是的态度,全面梳理和排查本部门本单位在各项经济管理活动中存在的问题,不隐瞒、不回避,做到问题早发现、早解决。对审计中发现的问题,要深入分析原因,制定切实可行的整改措施,争取做到立行立改。要以此次审计为契机,进一步完善财务管理制度和流程,加强财务管理和监督,提高财务管理水平。三是要加强沟通,共同提高。审计工作不仅是对学校财务工作的监督,也是对学校财务工作的指导和帮助。各部门要加强与审计组的沟通交流,及时向审计组汇报工作进展情况和存在的问题。审计组在审计过程中,要充分发挥专业优势,为学校财务工作提供指导和建议,帮助学校进一步优化财务管理和资源配置。通过加强沟通合作,共同推动学校财务工作再上新台阶。四是要突出重点,抓住关键。财务预算及资金收支审计要聚焦重点领域和风险点,全面把握从预算编制到资金支出的各个环节,在查错纠弊的基础上,审查内部控制建设及运行中是否存在缺项漏项;专项资金管理审计要从管理制度入手,重点关注资金使用的合规性、效益性、财务核算的规范性等要求;经济责任审计要以财政资金审计为根基,着眼于权力运行、责任落实、资金绩效,重点审查领导干部履行经济决策权、经济管理权、经济政策执行权、经济监督权、廉政规定执行情况,检查领导班子是否依法行政、依规管理、有效作为。五是要严肃纪律,确保实效。审计工作是一项严肃的工作,必须严格遵守审计纪律和工作程序。各部门和全体工作人员要严格遵守审计工作纪律,不得干扰审计工作的正常开展。

会议强调:一是要提高政治站位。审计工作既是经济监督也是政治监督,特别是经济责任审计,既是对领导干部经济责任的审计,也是对政治责任的审查。各被审计部门以及相关部门要高度重视,全力支持,积极配合。要从讲政治的高度对待本次审计工作。坚持问题导向,不遮丑护短,要借助审计来发现问题,推动工作。二是坚决压实整改工作责任。对于审计发现的问题,要真正整改落实,关键在于责任的落实。被审计各部门要把整改工作抓实抓细,明确目标任务,部门领导要切实履行主体责任,明确责任分工,整改问题要责任到人,通过整改要做到举一反三,防止类似问题再次发生。同时,要建立健全长效机制,切实提高学校财务管理水平和资金使用效益。

会议要求,学校内审部要精心组织,抓紧时间开展工作,在去年审计工作的基础上,总结经验,进一步细化审计工作内容,高标准严要求,保质保量按时完成审计任务。

(供稿:内审部  初审:陈高峰  复审:周俊瑛  终审:郭文彦)